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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000065/2021 | 0000221/2025 | 0000552/2025 | PAGAMENTO DE SERVICO TRATAMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO REF.12/2025 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | R$ 9,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000000008/0 | 0000008/2025 | 0000551/2025 | PAGAMENTO DE SERVICO TRATAMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO REF.12/2025 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | R$ 99,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORCAMENTARIO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000175/2025 | 0000175/2025 | 0000550/2025 | Pagamento de diaria solicitada para viagem a cidade de Afonso Claudio-ES, que sera realizada no dia 22/12/2025, para conduzir o vereador Sr Ronaldo R. Motta e o secretario administrativo Sr Miguel M. Altoe, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | ***.757.667-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000053/2025 | 0000053/2025 | 0000549/2025 | Pagamento de diaria solicitada para viagem a cidade de Afonso Claudio-ES, que sera realizada no dia 22/12/2025, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | RONALDO RIBEIRO MOTTA | ***.346.957-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000293/2025 | 0000293/2025 | 0000548/2025 | Pagamento de diaria solicitada para viagem a cidade de Afonso Claudio-ES, que sera realizada no dia 22/12/2025, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | MIGUEL MOULAIS ALTOE | ***.898.407-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000547/2025 | Pagamento de aquisicao de 30 litros de combustivel, tipo gasolina comum, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ES, durante o mes de novembro de 2025 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 188,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000546/2025 | Pagamento de aquisicao de 30 litros de combustivel, tipo gasolina comum, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ES, durante o mes de novembro de 2025 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 188,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000545/2025 | Pagamento de aquisicao de 25 litros de combustivel, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ES, durante o mes de novembro de 2025 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 157,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000008/2025 | 0000055/2025 | 0000544/2025 | Pagamento de aquisicao de generos alimenticios de Padaria, para atender as necessidades da Camara Municipal de Vargem Alta ? ES, durante mes de novembro de 2025. | MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706 | 38.027.542/0001-20 | R$ 281,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/12/2025 | 0000136/2025 | 0000180/2025 | 0000543/2025 | Pagamento de contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos em tecnologia da informacao, incluindo os servicos de Migracao ou reformulacao, Configuracao, Customizacao, Licenca, suporte mensal de ferramentas web integradas, Hospedagem em Data Center, Treinamento e Manutencao, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.ref.12/2025 | AGAPE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | 02.548.735/0001-80 | R$ 17.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |