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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000495/2025 | 0000289/2025 | 0000575/2025 | Pagamento de prestacao de servico de locacao de uma impressora multifuncional jato de tinta A4, colorida, para copias, digitalizacao e impressao frente e verso, com fornecimento de mao-de-obra tecnica para manutencao corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituicao de pecas, componentes, softwares de gerenciamento, materiais, insumos utilizados na operacao.ref.12/2025. | E L Pimenta ME | 19.184.297/0001-10 | R$ 205,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000574/2025 | Pagamento de aquisicao de 75 (setenta e cinco) litros de combustivel, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ES, ref.12/2025 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 471,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000573/2025 | Pagamento de aquisicao de 16,87 (dezesseis virgula oitenta e sete centesimos) de combustivel, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ? ES, ref.12/2025 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 106,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000835/2024 | 0000046/2025 | 0000572/2025 | Pagamento de aquisicao de 30 (trinta) litros de combustivel, tipo GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veiculos oficiais da Camara Municipal de Vargem Alta ES, ref.12/2025. | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 188,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000784/2025 | 0000285/2025 | 0000571/2025 | Pagamento de aquisicao de 6 computadores com monitores e 01 Nobreak para Servidor em atendimento a Camara Municipal de Vargem Alta ES. | FADINI SOLUCOES LTDA | 48.658.655/0001-88 | R$ 54.240,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/12/2025 | 0000007/2025 | 0000078/2025 | 0000570/2025 | Pagamento de aquisicao de generos de alimentacao e material de limpeza | MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA | 05.248.335/0001-47 | R$ 1.268,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000000000/0 | 0000160/2025 | 0000569/2025 | Pagamento de prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica ref.12/2025 | ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 503,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/12/2025 | 0000002/2022 | 0000082/2025 | 0000568/2025 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO NA IMPLANTACAO E A PEDIDO, QUANDO FOR O CASO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO E SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, CONTROLE INTERNO, SISTEMA DE CONTRACHEQUE ON LINE, MIGRACAO DE INFORMACOES NECESSARIAS PARA ALIMENTAR OS SISTEMAS EXISTENTES COM COMPATIBI REF 12/2025 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.833,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000007/2025 | 0000291/2025 | 0000567/2025 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE SUPERMERCADO: ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA REF.12/2025 | MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA | 05.248.335/0001-47 | R$ 491,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000007/2025 | 0000078/2025 | 0000566/2025 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS DE SUPERMERCADO: ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA REF.12/2025 | MOSQUINI LANCHONETE E ACOUGUE LTDA | 05.248.335/0001-47 | R$ 1.008,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |