| |
|
Detalhes
| 07/01/2026 | 0000620/2023 | 0000024/2026 | 0000010/2026 | Pagamento de prestacao de servico de administracao e gerenciamento do beneficio de auxilio alimentacao mediante fornecimento de cartao eletronico ou magnetico com recargas mensais, para uso dos servidores ativos da Camara Municipal de Vargem Alta - ES.ref.01/2026. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 12.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 06/01/2026 | 0000018/2026 | 0000018/2026 | 0000009/2026 | Pagamento de diaria solicitada para viagem a cidade de Vitoria-ES, no dia 07/01/2026, para acompanhar o Vereador Sr. Elder Galvao, para tratar de assuntos de interesse do municipio, a ser comprovada posteriormente atraves de declaracao fornecida pelo orgao responsavel pela reuniao. | MIGUEL MOULAIS ALTOE | ***.898.407-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 06/01/2026 | 0000012/2026 | 0000012/2026 | 0000008/2026 | Pagamento de diaria solicitada para viagem a cidade de Vitoria-ES, no dia 07/01/2026, para tratar de assuntos de interesse do municipio, a ser comprovada posteriormente atraves de declaracao fornecida pelo orgao responsavel pela reuniao. | ELDER BIANCARDI GALVAO | ***.191.287-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000020/2026 | 0000020/2026 | 0000007/2026 | Pagamento de Taxa de assinatura mensal e ligacoes efetuadas nas linhas (28)99917-1432 e (28)99946-9636, da Camara Municipal, no mes dezembro de 2025. | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0003-24 | R$ 86,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000006/2026 | 0000006/2026 | 0000006/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FERIAS | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 14.909,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000005/2026 | 0000005/2026 | 0000005/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FERIAS | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 42.155,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FERIAS | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 2.573,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 4.223,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 0000002/2026 | 0000002/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FERIAS | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALARIOS COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 12.671,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE FERIAS + 1/3 P.A.2025/2026 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SUBSIDIOS VEREADORES | 99999999999999 | R$ 93.058,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |